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仕入先消込(F-44)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 債務管理 > 勘定コード > 消込
画面1:
操作手順:
1. | {{勘定コード}} | 消し込みを行う仕入先コードを入力 | |
2. | {{消込日付}} | 消込日付を入力 | |
3. | {{会社コード}} | 伝票を管理する会社コード(通常は自社の会社コード) | |
4. | {{通貨コード}} | 明細額を管理する通貨コード,外貨入力の場合は変更する(Ex.”JPY”日本円) | |
5. | {未消込明細選択} | 「標準未消込明細」にフラグをたてる (特殊G/Lを使用していない明細を表示するときは、チェックをつける) | |
6. | {特殊仕訳コード} | 特殊仕訳されたものを抽出する場合は入力 (Ex.未払金 ”N”) | |
7. | 「未消込明細処理」ボタンを押す |
注意点:
1. 抽出条件を選択する場合は,追加選択を選んでください。
画面2:
操作手順:
1. | {{金額}} | 該当する伝票の”JPY総額”をダブルクリックして、明細を選択(選択された明細は青色(または赤)になります) | |
2. | 「転記」を押す |
注意点:
1. 操作手順1を行うと、選択された明細の金額が青色(または赤)に変わります。
2. 未割当が ”0”(ゼロ)になっているのを確認してください。
3.画面に表示されている明細項目は、マニュアル 「03-03-05 支払消込設定変更」の設定により変わります。