便利な使い方3
〜 ユーザ固有の設定 〜
処理概要: ユーザごとに以下のような設定が可能です。
(1)よく使用する組織などのコードを初期表示させる。
(2)日付書式、数値書式、出力プリンタなどのデフォルト値を設置する。
画面1:

操作手順:
| 1. | 初期表示させたい項目を選択し、「F1」キーを押します。 |
画面2:

操作手順:
| 1. | 入力項目の説明画面が表示されます。 | ||
| 2. | ![]() |
「技術情報」を押す。 |
画面3:

操作手順:
| 1. | 「パラメータID」を確認します。 | |
| 2. | 画面を閉じます。 |
補足:
| 1. | パラメータIDが表示されていない項目の初期値は設定できません。 | |
| 2. | パラメータID一覧はこちら |
画面4:

操作手順:
| 1. | メニュー: 追加 > システム > ユーザプロファイル > ユーザデータ |
画面5:

操作手順:
| 1. | {{SET/GET パラメータID}} | 初期値を登録したい項目のパラメータIDを入力する。 | |
| 2. | {{パラメータ値}} | 初期値となるコードを入力する。 | |
| 3. | ![]() |
「保存」を押す。 |
注意点:
| 1. | 初期値を登録しても、表示されない処理もあります。 | |
| 2. | パラメータ値は半角大文字で入力してください。 |
| モジュール | ID | 項目名称 | 補足 |
| FI | BUK | 会社コード | |
| FI | GSB | 事業領域 | |
| FI | TXT | 税自動計算 | "X"を入力すると"税額自動計算"にチェックが付きます。 スペースにすると、チェック無しになります |
| FI | FWS | 通貨コード | |
| FI | FIT_ALV_GL | FI明細:総勘定元帳 ALV 一覧バリアント | |
| FI | FIT_ALV_AR | FI明細:得意先 ALV 一覧バリアント | |
| FI | FIT_ALV_AP | FI明細:仕入先 ALV 一覧バリアント | |
| FI | BIL | 財務諸表バージョン | B/S,P/L作成時の財務諸表バージョン |
| FI | FSG | FI:反対仕訳理由 | 反対仕訳処理の必須項目の反対仕訳理由を'01'の固定にする |
| FI | DCP | DME 管理のダウンロードに関するコードページ | 自動支払処理で作成されたFBデータをローカルにダウンロードする際に必要となる。値は'8000'を指定する。 |
| CO | CAC | 管理領域 | |
| SD | VKO | 販売組織 | |
| SD | VTW | 流通チャネル | |
| SD | SPA | 製品部門 | |
| SD | VKB | 営業所 | |
| SD | VKG | 営業グループ | |
| SD | RV_DOCFLOW_MIGO | MIGOによる伝票フローからの入出庫伝票照会 | 伝票フローから伝票照会画面に遷移した時、トランザクションMIGOを使用して照会画面を表示する。 値は'X'を指定する。 |
| MM | EKO | 購買組織 | |
| MM | EKG | 購買グループ |
画面1:

操作手順:
| 1. | メニュー: 追加 > システム > ユーザプロファイル > ユーザデータ |
画面2:

操作手順:
| 1. | {ログオン言語} | ログインするときの言語を入力します。 | |
| 2. | {10進表記} | 数値のカンマ表示を選択します。 | |
| 3. | {日付書式} | 日付書式を選択します。 | |
| スプール制御 | |||
| 4. | {出力デバイス} | 印刷する場合のプリンタを選択します。 (自動支払処理(Tr-cd:F110)を使用するユーザは設定が必要です。) |
|
| 5. | {即時印刷} | スプール依頼を直ちに印刷する場合に選択します。 選択しない場合、スプール依頼をリリースするまで印刷されません。 |
|
| 6. | {出力後削除} | 印刷終了後、スプール依頼を削除する場合に選択します。 選択しない場合、一定期間、保存されます。 |
|
| 7. | ![]() |
「保存」を押す。 | |
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