メニューに戻る No.02-02-11
売掛金と仮受金の消込(F-30)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 債権管理 > 伝票入力 > その他 > 振替転記(消込あり)
画面1:
入力手順:
1. | {{伝票日付}} | 任意の日付(メモ代わりに使用) | |
2. | {{伝票タイプ}} | 伝票を分類するコード | |
3. | {{会社コード}} | 消込管理する会社コード | |
4. | {{転記日付}} | 消込日付 | |
5. | {会計期間} | 伝票を管理する会計期間(転記日付より自動に計算される) | |
6. | {{通貨}} | 明細額を管理する通貨コード。外貨消込の場合は変更する(Ex. “USD”米ドル) | |
7. | {レート} | 外貨消込をする場合のレート(未入力の場合は、R/3テーブルより参照される) | |
8. | {伝票ヘッダText} | 伝票の摘要を入力 | |
9. | {消込テキスト} | 消込明細の明細テキストに入力される明細概要 | |
10. | {{処理対象の取引}} | 「決済振替転記」を選択 | |
11. | 「未消込明細選択」を押し、次の画面へ |
画面2:
入力手順:
1. | {{会社コード}} | 消込管理する会社コード | |
2. | {{勘定コード}} | 消込む売掛金の得意先コード | |
3. | {{勘定タイプ}} | "D"得意先を入力 | |
4. | {{標準未決済明細}} | チェックを付ける | |
5. | {追加選択項目} | 一覧表示させる未決済明細を絞り込む場合、該当項目にチェックを付ける | |
6. | 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ |
注意点:
1. 追加選択項目を指定すると、選択値入力画面が表示されますので、値を入力して下さい。
画面3:
操作手順:
1. | 消込対象伝票の”USD総額”をダブルクリックして、売掛金未決済明細を選択(複数選択可)。 ”USD総額”が青色または赤色が選択された明細となる。 |
||
2. | 「差額処理」を押す |
注意点:
1. 操作手順1を行うと、明細の金額が青色または赤色(選択済み)及び黒色(未選択)に変わります。
2. 明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
画面4:
操作手順:
1. | 「未決済明細選択」を押し、消込む仮受金明細選択へ。 |
画面5:
入力手順:
1. | {{会社コード}} | 消込管理する会社コード | |
2. | {{勘定コード}} | [ (得意先)仮受売掛 の場合 ] 決済する仮受金の得意先コード [ 仮受金(一般) の場合 ] 決済する勘定コード |
|
3. | {{勘定タイプ}} | [ (得意先)仮受売掛 の場合 ] "D"
得意先を入力 [ 仮受金(一般) の場合 ] "S" 総勘定元帳勘定を入力 |
|
4. | {{特殊仕訳コード}} | [ (得意先)仮受売掛 の場合必須 ] "C" 仮受金を入力 | |
5. | {{標準未決済明細}} | チェックを付ける | |
6. | {追加選択項目} | 一覧表示させる未決済明細を絞り込む場合、該当項目にチェックを付ける | |
7. | 「未消込明細処理」を押し、次の画面へ |
注意点:
1. 追加選択項目を指定すると、選択値入力画面が表示されますので、値を入力して下さい。
画面6:
操作手順:
1. | 売掛金及び仮受金の各未決済明細が一覧表示される | |
2. | 消込対象伝票の”USD総額”をダブルクリックして、仮受金未決済明細を選択(複数選択可)。 ”USD総額”が青色または赤色が選択された明細となる。 (売掛金は画面3で処理された明細が選択されている) |
|
3. | 未割当が“0”を確認 |
注意点:
1. 操作手順1を行うと、選択された明細の金額が青色または赤色(選択済み)及び黒色(未選択)に変わります。
2. 明細をダブルクリックすると、明細概要を確認できます。
画面7:
操作手順:
1. | メニュー選択:伝票 > シミュレート (シミュレートを行うことによって、転記される伝票概要が確認できます。) |
画面8:
操作手順:
1. | 明細を確認 | ||
2. | 「転記」を押す |
注意点:
1. 転記後、画面下に伝票番号が表示されますので確認して下さい。