メニューに戻る No.07-03-01
仕入先マスタ登録(FK01)
メニュー選択:会計管理 > 財務会計 > 債務管理 > マスタレコード> 登録
画面1:
入力手順:
1. | {{仕入先コード}} | 登録する仕入先コード | |
2. | {{会社コード}} | 会社コード | |
3. | {{勘定グループ}} | 勘定グループ”0001”(固定値) | |
4. | {仕入先コード} | 参照する仕入先コード | |
5. | {会社コード} | 会社コード | |
6. | 「ENTER」を押す |
注意点:
1.参照する仕入先コードが無い場合は参照欄空白
画面2:
入力手順:
1. | {{名称1}} | 仕入先名称(会社名) | |
2. | {名称2} | 仕入先名称(名称1で足りない場合、部署名など) | |
3. | {{検索用語 1/2}} | 検索キー | |
4. | {{都道府県名}} | 都道府県名 | |
5. | {{郵便番号/市区町村名}} | 郵便番号は”-”抜きで7桁 | |
市区町村名 | |||
6. | {{国}} | 国コードを一覧より選択 | |
7. | {{地域}} | 地域コードを一覧より選択 | |
8. | 名称にある「追加項目」を押す |
画面3:名称展開
入力手順:
1. | {名称3} | 仕入先名称(名称1、2で足りない場合) | |
2. | {名称4} | 仕入先名称(名称1、2で足りない場合) | |
3. | 住所にある「追加項目」を押す |
画面4:住所展開
入力手順:
1. | {{地域}} | 地名 | |
2. | 「次画面」を押す |
画面5:
入力手順:
1. | {得意先コード} | 得意先または債権者のコード | |
2. | 「次画面」を押す |
注意点:
1.得意先・仕入先が同じ会社でも、同じコードにする必要は無い
画面6:
入力手順:
1. | {国} | 銀行国コード | |
2. | {銀行コード} | 銀行コード(銀行コード+支店コード) | |
3. | {銀行口座} | 銀行口座 | |
4. | {口座名義人} | 銀行口座名義人名称(半角英数・半角カナ) | |
5. | {CK} | 預金種別(Ex.”01”普通預金 ”02”当座預金 ”09”その他預金) | |
6. | {手数料負担コード} | 振込手数料負担先(”01”自社側負担 ”02”相手先負担) | |
7. | 「次画面」を押す |
注意:
1.口座名義人は銀行振込(03-02-02
自動支払)を行う場合は必須となります。
必ず半角のカナで入力してください。
また、拗音(ァィゥェォッャュョ)は使用不可、長音はマイナス(-)を使用、”・”はピリオド”.”を使用して下さい。
画面7:
入力手順:
1. | {{統制勘定}} | 未決済管理する勘定 | |
2. | 「次画面」を押す |
注意点:
1.統制勘定を買掛金としておくと、伝票入力時に特殊仕訳を使うことにより、未払金勘定等を起票できる
2.特殊仕訳を行う場合は、買掛金412xx、又は未払金414xxの中から選ぶ。それ以外の勘定では特殊仕訳を行えない
画面8:
入力手順:
1. | {支払条件} | 支払条件を選択 | |
2. | {支払方法} | 支払方法(Ex.”T”銀行振込) | |
3. | {取引銀行ID} | 振出銀行(自社) | |
4. | 「保存」を押し、登録 |
注意点:
1.支払方法を指定しておくと、伝票発行時に転記日付より支払基準日が提案される
2.取引銀行IDはよく使用するIDを選択。伝票の修正時に修正可能